Kreiranje i prikaz podataka za iTransparentnost | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | DatumUplate | PrimateljNaziv | Oib | Mjesto | OpisPlacanja | Iznos | Valuta | Nazivkonta | ||||||||
349 | 12.04.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 22-17-1-1-2024 1 | 104.49 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć | ||||||||
350 | 12.04.2024. | STARČEVIĆ,OBRT ZA STROJNU OBRADU | 46009109169 | Lički Osik | Plaćanje računa 40/1/1-1-2024 1 | 25 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja | ||||||||
351 | 12.04.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 0000490679042024-1-2024 1 | 169.59 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
352 | 12.04.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 0000490678042024-1-2024 1 | 22.84 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
353 | 12.04.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 670-1-1-1-2024 1 | 112.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
354 | 12.04.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 25-0324-0169880-1-2024 1 | 1.66 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa | ||||||||
355 | 12.04.2024. | COKY d.o.o. | 54120753896 | Gospić | Plaćanje računa 84/1/2-1-2024 1 | 685.69 | EUR | Dobavljači za Instrumente, uređaje i stojeve | ||||||||
356 | 12.04.2024. | COKY d.o.o. | 54120753896 | Gospić | Plaćanje računa 85/1/2-1-2024 1 | 201 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
357 | 12.04.2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 96210828522 | Gospić | Plaćanje računa 240341-1-2024 1 | 131.4 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge | ||||||||
358 | 12.04.2024. | HEP OPSKRBA | 63073332379 | Zagreb | Plaćanje računa 0010018249-240320-9-1-2024 1 | 1,522.07 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
359 | 12.04.2024. | NAKLADA PANDA, ZAGREB | 08071235142 | Zagreb-Dubrava | Plaćanje računa 128/1/2-1-2024 1 | 778.91 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
360 | 12.04.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 167808-16-1-1-2024 1 | 243.86 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
361 | 12.04.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 167807-16-1-1-2024 1 | 98.34 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
362 | 12.04.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 167806-16-1-1-2024 1 | 67.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
363 | 12.04.2024. | Cute Zagreb d.o.o. | 92353011206 | Zagreb | WEB NARUĐŽBA 108965 | 83.6 | EUR | |||||||||
364 | 12.04.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 6215-034-6-1-2024 1 | 18.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
365 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 182/01/0-1-2024 1 | 211.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
366 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 181/01/0-1-2024 1 | 100.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
367 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 184/01/0-1-2024 1 | 567.6 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
368 | 12.04.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 3573-3910-1-2024 1 | 10.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
369 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 188/01/0-1-2024 1 | 278.7 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
370 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 190/01/0-1-2024 1 | 133.49 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
371 | 12.04.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 3577-3910-1-2024 1 | 421.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
372 | 12.04.2024. | Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić | 69127475284 | Sesvete | Plaćanje računa 126/1/1-1-2024 1 | 199.09 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge | ||||||||
373 | 12.04.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 3574-3910-1-2024 1 | 70 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
374 | 12.04.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153935643-1-2024 1 | 496.71 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
375 | 12.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4293/111/2-1-2024 1 | 349.8 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
376 | 12.04.2024. | M.I. D.O.O. GOSPIĆ | 28674433096 | Gospić | Plaćanje računa 282/01/1-1-2024 1 | 275 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge | ||||||||
377 | 12.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4299/111/2-1-2024 1 | 728.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
378 | 12.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4300/111/2-1-2024 1 | 188.83 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
379 | 12.04.2024. | ZU ljekarne Švaljek | 55832250129 | Lički Osik | Plaćanje računa 160-14-99/2024-1-2024 1 | 95.15 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć | ||||||||
405 | 10.04.2024. | Plaće | Plaće za zaposlene | 124,096.52 | EUR | Plaće za zaposlene | ||||||||||
406 | 10.04.2024. | Plaće | Prekovremeni rad | 1,144.65 | EUR | Prekovremeni rad | ||||||||||
407 | 10.04.2024. | Plaće | ¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio | 1,260.87 | EUR | ¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio | ||||||||||
408 | 10.04.2024. | Plaće | regres za godišnji odmor | 200 | EUR | regres za godišnji odmor | ||||||||||
409 | 10.04.2024. | Plaće | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 20,664.79 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | ||||||||||
410 | 10.04.2024. | Plaće | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 4,330.26 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla | ||||||||||
323 | 08.04.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 588-1-1-1-2024 1 | 270.08 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
324 | 08.04.2024. | MARTINČIĆ D.O.O. GOSPIĆ | 61170856401 | Gospić | Plaćanje računa 202/01/4-1-2024 1 | 79.2 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
325 | 08.04.2024. | PROJECT-TRADE d.o.o. | 99180613311 | Zagreb-Dubrava | Plaćanje računa 330/1/2024-1-2024 1 | 32.18 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
326 | 08.04.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005360236-295-3-1-2024 1 | 16.35 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
327 | 08.04.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005357624-295-0-1-2024 1 | 14.6 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
328 | 08.04.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5009134934-295-1-1-2024 1 | 14.81 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
329 | 08.04.2024. | TK Elvator Eastrem Europe GmbH | 94505281348 | Zagreb | Plaćanje računa 4276/01-1-2024 1 | 51.39 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja | ||||||||
330 | 08.04.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 2316/5/1-1-2024 1 | 422.63 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
331 | 08.04.2024. | TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O. | 90487555284 | Lučko | Plaćanje računa 817-01-91-1-2024 1 | 232.63 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
332 | 08.04.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 2317/5/1-1-2024 1 | 10.5 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
333 | 08.04.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 493/99/1-1-2024 1 | 188.9 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
334 | 08.04.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 496/99/1-1-2024 1 | 51.45 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
335 | 08.04.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 495/99/1-1-2024 1 | 36.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
336 | 08.04.2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | Plaćanje računa 4047943798-202404-6-1-2024 1 | 31.86 | EUR | Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja | ||||||||
337 | 08.04.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 494/99/1-1-2024 1 | 13.23 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
338 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4042/111/2-1-2024 1 | 326.33 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
339 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4030/111/2-1-2024 1 | 148.76 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
340 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4029/111/2-1-2024 1 | 142.96 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
341 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4031/111/2-1-2024 1 | 124.28 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
342 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4045/111/2-1-2024 1 | 121.91 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
343 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4046/111/2-1-2024 1 | 92.26 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
344 | 08.04.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054012100-1-2024 1 | 231.46 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
345 | 08.04.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054012088-1-2024 1 | 198.5 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
346 | 08.04.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054012096-1-2024 1 | 22.85 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
347 | 08.04.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054012118-1-2024 1 | 16.9 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
348 | 08.04.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 12353-034-4-1-2024 1 | 32.12 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
315 | 02.04.2024. | NetCom d.o.o. | 46118101286 | Rijeka | Plaćanje računa 1301/0102/1-1-2024 1 | 41.48 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
316 | 02.04.2024. | VRKLJAN D. O.O. | 72313761076 | Gospić | Plaćanje računa 480/5/2-1-2024 1 | 159.81 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
317 | 02.04.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 158376-16-1-1-2024 1 | 41.48 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
318 | 02.04.2024. | Suknaić gradnja d.o.o. | 01802658011 | Gospić | PLAĆANJE RAČUNA | 1,400.00 | EUR | |||||||||
319 | 02.04.2024. | Suknaić gradnja d.o.o. | 01802658011 | Gospić | PLAĆANJE RAČUNA | 10,940.63 | EUR | |||||||||
320 | 02.04.2024. | PROJECT-TRADE d.o.o. | 99180613311 | Zagreb-Dubrava | PLAĆANJE RAČUNA | 32.18 | EUR | |||||||||
321 | 02.04.2024. | PROJECT-TRADE d.o.o. | 99180613311 | Zagreb-Dubrava | PLAĆANJE RAČUNA | 32.18 | EUR | |||||||||
322 | 02.04.2024. | LUKAC D.O.O. | 13065879285 | Gospić | PLAĆANJE RAČUNA | 875 | EUR | |||||||||
300 | 29.03.2024. | WMD obrt za webhosting,marketing i dizajn | 50791193834 | Bjelovar | Plaćanje računa 313-1-2024 1 | 73.33 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
301 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 156/01/0-1-2024 1 | 283.56 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
302 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 157/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
303 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 159/01/0-1-2024 1 | 126.1 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
304 | 29.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3738/111/2-1-2024 1 | 524.93 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
305 | 29.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3749/111/2-1-2024 1 | 475.47 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
306 | 29.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 147054-16-1-1-2024 1 | 203.15 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
307 | 29.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3750/111/2-1-2024 1 | 89.06 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
308 | 29.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 147053-16-1-1-2024 1 | 68.24 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
309 | 29.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3747/111/2-1-2024 1 | 63.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
310 | 29.03.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153757553-1-2024 1 | 28.12 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
311 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 172/01/0-1-2024 1 | 583.9 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
312 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 171/01/0-1-2024 1 | 36.11 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
313 | 29.03.2024. | LABTEX D.O.O. | 14047473247 | Zagreb | Plaćanje računa 2241-01-91-1-2024 1 | 2,081.25 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć | ||||||||
314 | 29.03.2024. | Trgovački obrt Zagi,Gospić | 90089766824 | Gospić | Plaćanje računa 102/1/3-1-2024 1 | 84.53 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
289 | 26.03.2024. | OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ | 66972856501 | Perušić | Plaćanje računa 6/1/1-1-2024 1 | 2,696.05 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
290 | 26.03.2024. | OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ | 66972856501 | Perušić | Plaćanje računa 5/1/1-1-2024 1 | 54.95 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
291 | 26.03.2024. | OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ | 66972856501 | Perušić | Plaćanje računa 4/1/1-1-2024 1 | 32.74 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
292 | 26.03.2024. | Lindstrom d.o.o. | 17796122877 | Zagreb-Susedgrad | Plaćanje računa 2401336/1/2-1-2024 1 | 23.6 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine | ||||||||
293 | 26.03.2024. | MRVICA M d.o.o. za trg.i usluge | Gospić | Plaćanje računa 21/005/1-1-2024 1 | 149.23 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | |||||||||
294 | 26.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 139047-16-1-1-2024 1 | 412.05 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
295 | 26.03.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153681383-1-2024 1 | 175.65 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
296 | 26.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 139046-16-1-1-2024 1 | 112.29 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
297 | 26.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 139048-16-1-1-2024 1 | 54.39 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
298 | 26.03.2024. | NATURA CENTAR d.o.o. | 98962053654 | Zagreb | Plaćanje računa 45/1/1-1-2024 1 | 591 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
299 | 26.03.2024. | METIS d.d. Otočac | 19158233033 | Otočac | Plaćanje računa 78/541/37-1-2024 1 | 35 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
404 | 26.03.2024. | Plaće | 8,600.00 | EUR | ||||||||||||
281 | 21.03.2024. | DIČ d.o.o. Gospić | 55481199103 | Gospić | Plaćanje računa 55/1/1-1-2024 1 | 91.84 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
282 | 21.03.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 19-17-1-1-2024 1 | 32.06 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć | ||||||||
283 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3372/111/2-1-2024 1 | 565.86 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
284 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3368/111/2-1-2024 1 | 185.85 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
285 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3373/111/2-1-2024 1 | 170.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
286 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3378/111/2-1-2024 1 | 147.48 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
287 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3406/111/2-1-2024 1 | 32.04 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
288 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3394/111/2-1-2024 1 | 10.68 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
258 | 20.03.2024. | JAMITA,obrt za trgovinu vl. Snježana Pajdaković | 66344127751 | Gospić | Plaćanje računa 4/3/1-1-2024 1 | 104.7 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć | ||||||||
259 | 20.03.2024. | DOMO SOLE | 65943906795 | Zadar | Plaćanje računa 21/1/1-1-2024 1 | 867.5 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
260 | 20.03.2024. | DOMO SOLE | 65943906795 | Zadar | Plaćanje računa 22/1/1-1-2024 1 | 320 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
261 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2799-3910-1-2024 1 | 28.31 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
262 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2725-3910-1-2024 1 | 74.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
263 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2726-3910-1-2024 1 | 31.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
264 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2727-3910-1-2024 1 | 27.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
265 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2794-3910-1-2024 1 | 465.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
266 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2793-3910-1-2024 1 | 308.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
267 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2798-3910-1-2024 1 | 74.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
268 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2797-3910-1-2024 1 | 37 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
269 | 20.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054009605-1-2024 1 | 574.48 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
270 | 20.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 130695-16-1-1-2024 1 | 312.58 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
271 | 20.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054009575-1-2024 1 | 102.13 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
272 | 20.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3361/111/2-1-2024 1 | 695.6 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
273 | 20.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3360/111/2-1-2024 1 | 210.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
274 | 20.03.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | Plaćanje računa 129/0007/214-1-2024 1 | 4,550.00 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
275 | 20.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 109/99/1-1-2024 1 | 352.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
276 | 20.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 412/99/1-1-2024 1 | 75.35 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
277 | 20.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 411/99/1-1-2024 1 | 55.43 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
278 | 20.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 410/99/1-1-2024 1 | 13.23 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
279 | 20.03.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | PLAĆANJE RAČUNA 129/0007/214-1-2021 1 | 4,550.00 | EUR | |||||||||
280 | 20.03.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | PLAĆANJE RAČUNA 129/0007/214-1-2024 1 | 4,550.00 | EUR | |||||||||
245 | 14.03.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 499-1-1-1-2024 1 | 37.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
246 | 14.03.2024. | PERUŠIĆ d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 72380967406 | Perušić | Plaćanje računa 838560-1-2024 1 | 30.77 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
247 | 14.03.2024. | KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. | 64163074544 | Gospić | Plaćanje računa 00504/6/1-1-2024 1 | 462.52 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
248 | 14.03.2024. | Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić | 69127475284 | Sesvete | Plaćanje računa 90/1/1-1-2024 1 | 199.09 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge | ||||||||
249 | 14.03.2024. | HEP OPSKRBA | 63073332379 | Zagreb | Plaćanje računa 00100185249-240220-2-1-2024 1 | 1,475.38 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
250 | 14.03.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 08-0224-0113724-1-2024 1 | 16.6 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa | ||||||||
251 | 14.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 132/01/0-1-2024 1 | 703.6 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
252 | 14.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 130/01/0-1-2024 1 | 211.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
253 | 14.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 131/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
254 | 14.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 133/01/0-1-2024 1 | 138.71 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
255 | 14.03.2024. | OPREMA RADMAN d.o.o. | 27290068263 | Zagreb-Sloboština | Plaćanje računa 199/2024-1-2024 1 | 372.5 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
256 | 14.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3033/111/2-1-2024 1 | 766.77 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
257 | 14.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3032/111/2-1-2024 1 | 548.87 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
214 | 08.03.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 419-1-1-1-2024 1 | 270.08 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
215 | 08.03.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 14-24-1-2024 1 | 1,262.29 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine | ||||||||
216 | 08.03.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 000493747032024-1-2024 1 | 167.66 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
217 | 08.03.2024. | INA D.D. ZAGREB (PLIN I GORIVO-AKTIVNI) | 27759560625 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 14785/1-1-2024 1 | 63 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
218 | 08.03.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 000493746032024-1-2024 1 | 22.94 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
219 | 08.03.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005360236-294-5-1-2024 1 | 15.7 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
220 | 08.03.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005357624-294-1-1-2024 1 | 14.6 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
221 | 08.03.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5009134934-294-3-1-2024 1 | 14.6 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
222 | 08.03.2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 96210828522 | Gospić | Plaćanje računa 240183-1-2024 1 | 219 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge | ||||||||
223 | 08.03.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 25-0224-0084798-1-2024 1 | 1.66 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa | ||||||||
224 | 08.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 320/99/1-1-2024 1 | 366.24 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
225 | 08.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 323/99/1-1-2024 1 | 51.45 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
226 | 08.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 322/99/1-1-2024 1 | 36.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
227 | 08.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 321/99/1-1-2024 1 | 13.23 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
228 | 08.03.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153362723-1-2024 1 | 10.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
229 | 08.03.2024. | Općina KARLOBAG | 24872552514 | Karlobag | Plaćanje računa 2892189-1-2024 1 | 45.61 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
230 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2713/111/2-1-2024 1 | 542.02 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
231 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2708/111/2-1-2024 1 | 430.63 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
232 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2714/111/2-1-2024 1 | 220.58 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
233 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007882-1-2024 1 | 123 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
234 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2707/111/2-1-2024 1 | 91.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
235 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2716/111/2-1-2024 1 | 72.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
236 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007874-1-2024 1 | 66.23 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
237 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2706/111/2-1-2024 1 | 23.37 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
238 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007858-1-2024 1 | 13.95 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
239 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007866-1-2024 1 | 11.63 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
240 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007890-1-2024 1 | 4.65 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
241 | 08.03.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153432373-1-2024 1 | 379.35 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
242 | 08.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 110855-16-1-1-2024 1 | 329.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
243 | 08.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 110856-16-1-1-2024 1 | 77.9 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
244 | 08.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 110857-16-1-1-2024 1 | 73.79 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
397 | 07.03.2024. | Plaće | Plaće za zaposlene | 122,691.08 | EUR | Plaće za zaposlene | ||||||||||
398 | 07.03.2024. | Plaće | Prekovremeni rad | 1,772.27 | EUR | Prekovremeni rad | ||||||||||
399 | 07.03.2024. | Plaće | ¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio | 663.61 | EUR | ¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio | ||||||||||
400 | 07.03.2024. | Plaće | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | 398.17 | EUR | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | ||||||||||
401 | 07.03.2024. | Plaće | regres za godišnji odmor | 200 | EUR | regres za godišnji odmor | ||||||||||
402 | 07.03.2024. | Plaće | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 20,536.43 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | ||||||||||
403 | 07.03.2024. | Plaće | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 4,291.43 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla | ||||||||||
185 | 04.03.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 12-17-1-1-2024 1 | 14.71 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
186 | 04.03.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 14-17-1-1-2024 1 | 50.89 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć | ||||||||
187 | 04.03.2024. | NetCom d.o.o. | 46118101286 | Rijeka | Plaćanje računa 824/0102/1-1-2024 1 | 41.48 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
188 | 04.03.2024. | JAVNI BILJEŽNIK MILE FAJDIĆ | 97248890474 | Gospić | Plaćanje računa 381/1-1-2024 1 | 3.83 | EUR | Dobavljači za ostale nespomenute rashode poslovanj | ||||||||
189 | 04.03.2024. | Lindstrom d.o.o. | 17796122877 | Zagreb-Susedgrad | Plaćanje računa 2400674/1/2-1-2024 1 | 23.6 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine | ||||||||
190 | 04.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1906-3910-1-2024 1 | 478.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
191 | 04.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1905-3910-1-2024 1 | 354.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
192 | 04.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1932-3910-1-2024 1 | 141.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
193 | 04.03.2024. | TK Elvator Eastrem Europe GmbH | 94505281348 | Zagreb | Plaćanje računa 3197/01-1-2024 1 | 51.39 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja | ||||||||
194 | 04.03.2024. | Izdavačka djelatnost Znaci vremena | 79256403101 | Zagreb | Plaćanje računa 22/1/2-1-2024 1 | 12 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
195 | 04.03.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 200/1-1-2024 1 | 57 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge | ||||||||
196 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2321/111/2-1-2024 1 | 42.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
197 | 04.03.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 1189/5/1-1-2024 1 | 403.26 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
198 | 04.03.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 1190/5/1-1-2024 1 | 10.5 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
199 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2404/111/2-1-2024 1 | 544.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
200 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2400/111/2-1-2024 1 | 327.2 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
201 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2398/111/2-1-2024 1 | 139.81 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
202 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2403/111/2-1-2024 1 | 103.27 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
203 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2396/111/2-1-2024 1 | 102.21 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
204 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2402/111/2-1-2024 1 | 71.41 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
205 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2405/111/2-1-2024 1 | 54.94 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
206 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2394/111/2-1-2024 1 | 35.96 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
207 | 04.03.2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | Plaćanje računa 4047943798-202403-8-1-2024 1 | 31.86 | EUR | Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja | ||||||||
208 | 04.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 111/01/0-1-2024 1 | 37.83 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
209 | 04.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 117/01/0-1-2024 1 | 134.06 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
210 | 04.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 102763-16-1-1-2024 1 | 293.73 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
211 | 04.03.2024. | VRKLJAN D. O.O. | 72313761076 | Gospić | Plaćanje računa 281/5/2-1-2024 1 | 240.56 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
212 | 04.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 102762-16-1-1-2024 1 | 59.15 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
213 | 04.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 102764-16-1-1-2024 1 | 31.59 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
177 | 27.02.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 10-17-1-1-2024 1 | 50.89 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć | ||||||||
178 | 27.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 4506-034-3-1-2024 1 | 5.98 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
179 | 27.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 355-1-1-1-2024 1 | 64.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
180 | 27.02.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 165/1/1-1-2024 1 | 57 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge | ||||||||
181 | 27.02.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153201833-1-2024 1 | 260.38 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
182 | 27.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 86089-16-1-1-2024 1 | 240.3 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
183 | 27.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 106/01/0-1-2024 1 | 96.23 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
184 | 27.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054006517-1-2024 1 | 51.71 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
147 | 21.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | PLAĆANJE RAČUNA | 2.76 | EUR | |||||||||
148 | 21.02.2024. | STARČEVIĆ,OBRT ZA STROJNU OBRADU | 46009109169 | Lički Osik | Plaćanje računa 22/1/1-1-2024 1 | 60 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja | ||||||||
149 | 21.02.2024. | GRAD GOSPIĆ | 22538763965 | Gospić | Plaćanje računa 7574401-1-2024 1 | 64.14 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
150 | 21.02.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1644-3910-1-2024 1 | 153.38 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
151 | 21.02.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1645-3910-1-2024 1 | 37.94 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
152 | 21.02.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1646-3910-1-2024 1 | 18.08 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
153 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 87/01/0-1-2024 1 | 139.5 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
154 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 89/01/0-1-2024 1 | 232.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
155 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 88/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
156 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 96/01/0-1-2024 1 | 530.8 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
157 | 21.02.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153136883-1-2024 1 | 27.74 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
158 | 21.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2094/111/2-1-2024 1 | 524.42 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
159 | 21.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2096/111/2-1-2024 1 | 135.89 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
160 | 21.02.2024. | GRAD GOSPIĆ | 22538763965 | Gospić | Plaćanje računa 7581122-1-2024 1 | 64.14 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
161 | 21.02.2024. | GRAD GOSPIĆ | 22538763965 | Gospić | Plaćanje računa 7587848-1-2024 1 | 64.14 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
162 | 21.02.2024. | GRAD GOSPIĆ | 22538763965 | Gospić | Plaćanje računa 7594569-1-2024 1 | 64.14 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
163 | 21.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 339-1-1-1-2024 1 | 56.25 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
164 | 21.02.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 08-0124-0043958-1-2024 1 | 248.86 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa | ||||||||
165 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 67/01/0-1-2024 1 | 113.49 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
166 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 72/01/0-1-2024 1 | 126.1 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
167 | 21.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 235/99/1-1-2024 1 | 378.74 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
168 | 21.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 78294-16-1-1-2024 1 | 301.34 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
169 | 21.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 78296-16-1-1-2024 1 | 103.09 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
170 | 21.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 78295-16-1-1-2024 1 | 74.05 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
171 | 21.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 238/99/1-1-2024 1 | 71.6 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
172 | 21.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 237/99/1-1-2024 1 | 55.43 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
173 | 21.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 236/99/1-1-2024 1 | 13.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
174 | 21.02.2024. | LEDENI obrt za trg. i usluge vl. Josip Orešković | 57400816417 | Otočac | Plaćanje računa 34/1/1-1-2024 1 | 586.6 | EUR | Dobavljači za Instrumente, uređaje i stojeve | ||||||||
175 | 21.02.2024. | WIENER OSIGURANJE VIG d.d | 52848403362 | Zagreb | Uplata broj:0801-50247728 | 1,165.14 | EUR | |||||||||
176 | 21.02.2024. | WIENER OSIGURANJE VIG d.d | 52848403362 | Zagreb | Uplata broj:0801-50247727 | 69.22 | EUR | |||||||||
140 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1806/111/2-1-2024 1 | 647.64 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
141 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1808/111/2-1-2024 1 | 561.84 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
142 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1800/111/2-1-2024 1 | 265.06 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
143 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1803/111/2-1-2024 1 | 137.46 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
144 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1802/111/2-1-2024 1 | 136.56 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
145 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1804/111/2-1-2024 1 | 92.92 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
146 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1807/111/2-1-2024 1 | 13.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
112 | 13.02.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 17/1/1-1-2024 1 | 114 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge | ||||||||
113 | 13.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 317-1-1-1-2024 1 | 56.25 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
114 | 13.02.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 05-24-1-2024 1 | 1,226.98 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine | ||||||||
115 | 13.02.2024. | KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. | 64163074544 | Gospić | Plaćanje računa 00025/6/1-1-2024 1 | 534.5 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
116 | 13.02.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 0000491042022024-1-2024 1 | 173.2 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
117 | 13.02.2024. | PERUŠIĆ d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 72380967406 | Perušić | Plaćanje računa 829536-1-2024 1 | 30.77 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
118 | 13.02.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 0000491041022024-1-2024 1 | 22.29 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
119 | 13.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 325-1-1-1-2024 1 | 37.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
120 | 13.02.2024. | Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić | 69127475284 | Sesvete | Plaćanje računa 58/1/1-1-2024 1 | 199.09 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge | ||||||||
121 | 13.02.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1146-100-3910-1-2024 1 | 47.5 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
122 | 13.02.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 25-0124-0009220-1-2024 1 | 1.66 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa | ||||||||
123 | 13.02.2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 96210828522 | Gospić | Plaćanje računa 240091-1-2024 1 | 134.34 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge | ||||||||
124 | 13.02.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 125/1/1-1-2024 1 | 71.6 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge | ||||||||
125 | 13.02.2024. | AUTOTRANS D.O.O. | 19819724166 | Cres | Plaćanje računa 596-132-1-24-1-2024 1 | 187.5 | EUR | Dobavljači za ostale usluge | ||||||||
126 | 13.02.2024. | AUTOTRANS D.O.O. | 19819724166 | Cres | Plaćanje računa 595-132-1-24-1-2024 1 | 125 | EUR | Dobavljači za ostale usluge | ||||||||
127 | 13.02.2024. | HEP OPSKRBA | 63073332379 | Zagreb | Plaćanje računa 0010018249-240120-6-1-2024 1 | 1,601.96 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
128 | 13.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 60/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
129 | 13.02.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | Plaćanje računa 60/0007/214-1-2024 1 | 4,653.60 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
130 | 13.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1495/111/2-1-2024 1 | 565.26 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
131 | 13.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1488/111/2-1-2024 1 | 397.92 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
132 | 13.02.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-152946203-1-2024 1 | 210.17 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
133 | 13.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 59322-16-1-1-2024 1 | 178.37 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
134 | 13.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054004875-1-2024 1 | 100.69 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
135 | 13.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054004883-1-2024 1 | 32 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
136 | 13.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054004867-1-2024 1 | 13.13 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
137 | 13.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 69181-16-1-1-2024 1 | 101.7 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
138 | 13.02.2024. | MARTA Obrt za trg.i cvjećarstvo | 30322655655 | Gospić | Plaćanje računa 7/1/1-1-2024 1 | 60 | EUR | Dobavljači za ostale nespomenute rashode poslovanj | ||||||||
139 | 13.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 979-034-1-1-2024 1 | 106.18 | EUR | Dobavljači za sitni inv.i auto gume | ||||||||
391 | 08.02.2024. | Plaće | Plaće za zaposlene | 115,759.87 | EUR | Plaće za zaposlene | ||||||||||
392 | 08.02.2024. | Plaće | Prekovremeni rad | 3,843.46 | EUR | Prekovremeni rad | ||||||||||
393 | 08.02.2024. | Plaće | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | 398.17 | EUR | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | ||||||||||
394 | 08.02.2024. | Plaće | regres za godišnji odmor | 1,200.00 | EUR | regres za godišnji odmor | ||||||||||
395 | 08.02.2024. | Plaće | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 19,734.54 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | ||||||||||
396 | 08.02.2024. | Plaće | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 4,315.98 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla | ||||||||||
77 | 06.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 231-1-1-1-2024 1 | 270.08 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
78 | 06.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 172-1-1-1-2024 1 | 52.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
79 | 06.02.2024. | NetCom d.o.o. | 46118101286 | Rijeka | Plaćanje računa 337/0102/1-1-2024 1 | 41.48 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
80 | 06.02.2024. | MARTINČIĆ D.O.O. GOSPIĆ | 61170856401 | Gospić | Plaćanje računa 53/01/4-1-2024 1 | 11.8 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
81 | 06.02.2024. | POLJOPROMET d.o.o. | 08446807015 | Gospić | Plaćanje računa 8/3/4-1-2024 1 | 34.6 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
82 | 06.02.2024. | COKY d.o.o. | 54120753896 | Gospić | Plaćanje računa 10/1/2-1-2024 1 | 945.38 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
83 | 06.02.2024. | INA D.D. ZAGREB (PLIN I GORIVO-AKTIVNI) | 27759560625 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 1874-1-2024 1 | 59.99 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
84 | 06.02.2024. | TK Elvator Eastrem Europe GmbH | 94505281348 | Zagreb | Plaćanje računa 2786/01-1-2024 1 | 48.53 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja | ||||||||
85 | 06.02.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005360236-293-7-1-2024 1 | 15.91 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
86 | 06.02.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5009134934-293-5-1-2024 1 | 14.81 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
87 | 06.02.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005357624-293-3-1-2024 1 | 14.6 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza | ||||||||
88 | 06.02.2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 96210828522 | Gospić | Plaćanje računa 240056-1-2024 1 | 438 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge | ||||||||
89 | 06.02.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 627/5/1-1-2024 1 | 379.09 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
90 | 06.02.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 628/5/1-1-2024 1 | 10.5 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge | ||||||||
91 | 06.02.2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | Plaćanje računa 4047943798-202402-0-1-2024 1 | 31.86 | EUR | Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja | ||||||||
92 | 06.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 51968-16-1-1-2024 1 | 418.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
93 | 06.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 56/01/0-1-2024 1 | 332 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
94 | 06.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 143/99/1-1-2024 1 | 199.19 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
95 | 06.02.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-152878233-1-2024 1 | 146.9 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
96 | 06.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 146/99/1-1-2024 1 | 61.74 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
97 | 06.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 51969-16-1-1-2024 1 | 58.1 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
98 | 06.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 145/99/1-1-2024 1 | 44.1 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
99 | 06.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 51970-16-1-1-2024 1 | 21.42 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
100 | 06.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 144/99/1-1-2024 1 | 13.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
101 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 5521-034-2-1-2024 1 | 28.09 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
102 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 45002-034-1-1-2023 1 | 63.58 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
103 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 45002-034-1-1-2023 1 | 63.58 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
104 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 39243-034-1-1-2022 1 | 64.98 | EUR | |||||||||
105 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 38356-034-5-1-2023 1 | 36.45 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
106 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 38356-034-5-1-2023 1 | 36.45 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
107 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 6-1101-034-30-1-2024 1 | 24.32 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
108 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 21431-034-3-1-2023 1 | 13.09 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
109 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 33493-034-4-1-2023 1 | 120.98 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
110 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 31796-034-1-1-2022 1 | 122.35 | EUR | |||||||||
111 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 34476-034-1-1-2022 1 | 54.41 | EUR | |||||||||
53 | 31.01.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 6-17-1-1-2024 1 | 136.37 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
54 | 31.01.2024. | DJEČJI VRTIĆ RIJEKA | 30123739908 | Rijeka | Plaćanje računa 60-2024-24-1-2024 1 | 206.91 | EUR | Dobavljači za stručno usavršavanje zaposlenika | ||||||||
55 | 31.01.2024. | DJEČJI VRTIĆ RIJEKA | 30123739908 | Rijeka | Plaćanje računa 60-2024-25-1-2024 1 | 206.91 | EUR | Dobavljači za stručno usavršavanje zaposlenika | ||||||||
56 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 797-3910-1-2024 1 | 281.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
57 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 791-3910-1-2024 1 | 172.83 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
58 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 792-3910-1-2024 1 | 74.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
59 | 31.01.2024. | Lindstrom d.o.o. | 17796122877 | Zagreb-Susedgrad | Plaćanje računa 2400027/1/2-1-2024 1 | 23.6 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine | ||||||||
60 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 896-100-3910-1-2024 1 | 81.14 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
61 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 897-100-3910-1-2024 1 | 46.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
62 | 31.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 41185-16-1-1-2024 1 | 241.98 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
63 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 793-3910-1-2024 1 | 37.5 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
64 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003283-1-2024 1 | 1,085.19 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
65 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1191/111/2-1-2024 1 | 506.33 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
66 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1193/111/2-1-2024 1 | 396.57 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
67 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003267-1-2024 1 | 264.56 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
68 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1180/111/2-1-2024 1 | 182.09 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
69 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1190/111/2-1-2024 1 | 124.79 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
70 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1186/111/2-1-2024 1 | 117.56 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
71 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1177/111/2-1-2024 1 | 109.31 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
72 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1189/111/2-1-2024 1 | 80.66 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
73 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1192/111/2-1-2024 1 | 44.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
74 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003291-1-2024 1 | 30.85 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
75 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003259-1-2024 1 | 4.38 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
76 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003275-1-2024 1 | 2.85 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
48 | 26.01.2024. | TEB poslovno savjetovanje | 99944170669 | Plaćanje računa 5270-1-77-1-2021 1 | 172.54 | EUR | ||||||||||
49 | 26.01.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 2-3043-034-30-1-2024 1 | 8.99 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr | ||||||||
50 | 26.01.2024. | NATURA CENTAR d.o.o. | 98962053654 | Zagreb | Plaćanje računa 13/1/1-1-2024 1 | 591 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
51 | 26.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 40/01/0-1-2024 1 | 185.8 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
52 | 26.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 46/01/0-1-2024 1 | 511.59 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
43 | 24.01.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 140-1-1-1-2024 1 | 90 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
44 | 24.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 547-100-3910-1-2024 1 | 718.73 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi | ||||||||
45 | 24.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 847/111/2-1-2024 1 | 482.5 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
46 | 24.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 852/111/2-1-2024 1 | 391.62 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
47 | 24.01.2024. | TEB poslovno savjetovanje | 99944170669 | ZAGREB | PRETPLATA ZA 2024 | 190 | EUR | |||||||||
36 | 19.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 23/01/0-1-2024 1 | 93 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
37 | 19.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 26/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
38 | 19.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 27/01/0-1-2024 1 | 73.35 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
39 | 19.01.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 57/99/1-1-2024 1 | 164.64 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
40 | 19.01.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 60/99/1-1-2024 1 | 62.04 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
41 | 19.01.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 59/99/1-1-2024 1 | 51.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
42 | 19.01.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 58/99/1-1-2024 1 | 16.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
2 | 18.01.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 11-1-1-1-2024 1 | 270.08 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
3 | 18.01.2024. | POLJOPROMET d.o.o. | 08446807015 | Gospić | Plaćanje računa 1/3/4-1-2024 1 | 17.3 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
4 | 18.01.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 92-1-1-1-2024 1 | 187.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge | ||||||||
5 | 18.01.2024. | TIP TOP VL.FILIP KOVAČEVIĆ | 20793323358 | Gospić | Plaćanje računa 2-3-3-1-2024 1 | 89 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja | ||||||||
6 | 18.01.2024. | Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić | 69127475284 | Sesvete | Plaćanje računa 4/1/1-1-2024 1 | 199.09 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge | ||||||||
7 | 18.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 211-3910-1-2024 1 | 165 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
8 | 18.01.2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | Plaćanje računa 4047943798-202401-1-1-2024 1 | 31.86 | EUR | Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja | ||||||||
9 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 17/111/2-1-2024 1 | 101.93 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
10 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 9/111/2-1-2024 1 | 30.78 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
11 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 10/111/2-1-2024 1 | 30.78 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
12 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 6835-16-1-1-2024 1 | 76.87 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
13 | 18.01.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-152458653-1-2024 1 | 13.99 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
14 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 23/111/2-1-2024 1 | 121 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
15 | 18.01.2024. | ZU ljekarne Švaljek | 55832250129 | Lički Osik | Plaćanje računa 1-14-99-1-2024 1 | 37.98 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć | ||||||||
16 | 18.01.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | Plaćanje računa 7/0007/214-1-2024 1 | 1,419.63 | EUR | Dobavljači za energiju | ||||||||
17 | 18.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 8/01/0-1-2024 1 | 256.85 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
18 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 13983-16-1-1-2024 1 | 253.36 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
19 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 20/111/2-1-2024 1 | 530.42 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
20 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 24/111/2-1-2024 1 | 503.42 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
21 | 18.01.2024. | M.I. D.O.O. GOSPIĆ | 28674433096 | Gospić | Plaćanje računa 3/01/1-1-2024 1 | 656.25 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge | ||||||||
22 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 518/111/2-1-2024 1 | 500.94 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
23 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 517/111/2-1-2024 1 | 425.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
24 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 21614-16-1-1-2024 1 | 302.53 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
25 | 18.01.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-152604233-1-2024 1 | 240.17 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
26 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 519/111/2-1-2024 1 | 135.87 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
27 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 512/111/2-1-2024 1 | 124.08 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
28 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 501/111/2-1-2024 1 | 105.89 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
29 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 516/111/2-1-2024 1 | 105.65 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
30 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 21616-16-1-1-2024 1 | 92.26 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
31 | 18.01.2024. | M.I. D.O.O. GOSPIĆ | 28674433096 | Gospić | Plaćanje računa 5/01/1-1-2024 1 | 81.25 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge | ||||||||
32 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 21615-16-1-1-2024 1 | 80.89 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
33 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 511/111/2-1-2024 1 | 72.92 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
34 | 18.01.2024. | M.I. D.O.O. GOSPIĆ | 28674433096 | Gospić | Plaćanje računa 4/01/1-1-2024 1 | 56.25 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge | ||||||||
35 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 502/111/2-1-2024 1 | 10.66 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine | ||||||||
386 | 17.01.2024. | Plaće | Plaće za zaposlene | 11,736.72 | EUR | Plaće za zaposlene | ||||||||||
387 | 17.01.2024. | Plaće | Prekovremeni rad | 77.81 | EUR | Prekovremeni rad | ||||||||||
388 | 17.01.2024. | Plaće | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | 398.17 | EUR | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | ||||||||||
389 | 17.01.2024. | Plaće | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 1,949.38 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | ||||||||||
390 | 17.01.2024. | Plaće | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 517.15 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla | ||||||||||
1 | 15.01.2024. | POVRAT SREDSTAVA | 4,309.97 | EUR | ||||||||||||
384 | 12.01.2024. | Plaće | Plaće za zaposlene | 334.35 | EUR | Plaće za zaposlene | ||||||||||
385 | 12.01.2024. | Plaće | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 55.17 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | ||||||||||
380 | 10.01.2024. | Plaće | Plaće za zaposlene | 102,421.20 | EUR | Plaće za zaposlene | ||||||||||
381 | 10.01.2024. | Plaće | Prekovremeni rad | 2,302.91 | EUR | Prekovremeni rad | ||||||||||
382 | 10.01.2024. | Plaće | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 17,279.49 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | ||||||||||
383 | 10.01.2024. | Plaće | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 3,135.60 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla | ||||||||||